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        采購合同管理制度

        時間:2023-10-17 10:55:31 合同 我要投稿

        采購合同管理制度[集合9篇]

          在日常生活和工作中,很多地方都會使用到制度,制度是國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位,為了維護(hù)正常的工作、勞動、學(xué)習(xí)、生活的秩序,保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展,依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文。相信很多朋友都對擬定制度感到非常苦惱吧,以下是小編整理的采購合同管理制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

        采購合同管理制度[集合9篇]

        采購合同管理制度1

          一、檔案資料

          招標(biāo)過程中所有的文字資料(含電子資料)、視頻資料都是檔案資料的組成部分,在項目完成后都必須整理歸檔。公司設(shè)立檔案室和檔案管理員,公司所有項目(含分公司項目)都必須統(tǒng)一歸檔,分公司項目除未中標(biāo)人投標(biāo)文件在分公司就地保管外,其余檔案必須由總公司統(tǒng)一歸檔管理。分公司撤銷時,未到期的未中標(biāo)投標(biāo)文件必須統(tǒng)一交到總公司檔案室,才能辦理撤銷手續(xù)。各分公司應(yīng)對自行保管的檔案參照總公司的要求妥善保管,總公司將不定期的對各分公司保管的.檔案進(jìn)行抽查。

          二、歸檔及備案時間

          總公司項目,在項目分成前必須完成檔案資料的歸檔。分公司項目在簽發(fā)中標(biāo)通知書前必須完成除中標(biāo)通知書外的所有檔案資料的歸檔,在下個項目資料歸檔前將該項目的中標(biāo)通知書歸檔。有總公司外派人員的分公司,該外派人員兼任分公司檔案管理員,分公司檔案管理員應(yīng)督促分公司及時將應(yīng)由總公司統(tǒng)一管理的檔案包括電子資料及時交回總公司。

          監(jiān)管機(jī)構(gòu)資料備案時間:

          1、電子資料

          電子資料文件夾格式為“項目編號+項目名稱”(如:HNZK-11368湖南省耒宜高速公路管理處“職工之家”房建工程施工招標(biāo)),所有與本項目有關(guān)的電子資料(包括但不限于公告、資格預(yù)審文件、招標(biāo)文件、補(bǔ)充文件、資格審查報告、評標(biāo)報告、中標(biāo)候選人公示、中標(biāo)通知書 、投標(biāo)文件等)都拷貝到該文件夾下,在資料歸檔前上傳到公司FTP網(wǎng)站(操作方法詳見《公司電子檔案歸檔指南》),正式歸檔前由檔案管理員查看后才能辦理歸檔手續(xù)。中央投資項目,資料應(yīng)上傳中央投資項目管理網(wǎng)站,經(jīng)公司資質(zhì)管理人員審核確認(rèn)后才能辦理歸檔手續(xù)。

          2、除未中標(biāo)人投標(biāo)文件外的所有檔案資料,資料整理時應(yīng)注意按過程順序整理,特別是招標(biāo)過程比較復(fù)雜的項目。

          2.1檔案盒:除未中標(biāo)人投標(biāo)文件外的所有檔案資料必須裝入專用檔案盒,檔案盒盒脊上貼上相應(yīng)的標(biāo)簽,保存期限為15年。

          2.2湖南省政府采購項目檔案資料檔案盒內(nèi)應(yīng)設(shè)盒內(nèi)目錄不裝訂,單獨裝訂成冊的資料首頁設(shè)冊目錄,標(biāo)注冊內(nèi)編碼(用號碼機(jī)編碼),檔案盒內(nèi)資料一般包括如下資料:

          2.2.1盒內(nèi)目錄

          2.2.2備案資料

          2.2.3招標(biāo)文件

          2.2.4投標(biāo)文件正本

          2.2.5中標(biāo)通知書

          2.2.6資料移交登記表

          2.2.7客戶反饋意見表

          2.2.8其它資料

          成冊的資料要求膠裝(中標(biāo)通知書、資料移交登記表、客戶反饋意見表不裝訂)。

          公開招標(biāo)采購歸檔盒內(nèi)目錄:

          邀請招標(biāo)采購歸檔盒內(nèi)目錄:

          項目負(fù)責(zé)人: xx

          日期:xx年xx月xx日

        采購合同管理制度2

          為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本,滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求,進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程,加強(qiáng)與各部門間的配合,特制定本制度。

          一、請購及其規(guī)定

          1.請購的定義

          請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

          2.請購單的要素

          完整的請購單應(yīng)包括以下要素:

         、诱堎彽牟块T;請購物品所屬項目;請購的用途;請購的物品名;請購的物品數(shù)量;請購的物品規(guī)格;請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等;請購的物品的要求時間;請購如有特殊需要請備注;請購單填寫人;請購部門主管;請購單審核人;采購副總審核;財務(wù)審核人;公司總經(jīng)理。

          3.請購單及其提報規(guī)定

         、耪堎弳螒(yīng)按照要素填寫完整、清晰,由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報采購部門;⑵固定資產(chǎn)申購按照附表一(固定資產(chǎn)購置申請表)的格式進(jìn)行填寫提報;

          ⑶其他材料設(shè)備及工程項目申購按照附表二(物資采購申請表)的格式填寫提報;⑷日常零星采購按照公司印制的按照附表三(物資采購審批單)的格式填寫提報;

         、烧堎彶块T在提報請購單是應(yīng)要求采購部簽字接收人請購部門備份;

         、噬婕暗秸堎彅(shù)量過多時可以附件清單的形式進(jìn)行提交,為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交;

         、擞龉旧a(chǎn)、生活急需的物資,公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況,可以電話或其他形式請示,

          征得同意后提報采購部門,簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。

          ⑻如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品,請購部門必須作出書面說明。⑼請購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。

          4.公司物資請購單的提報部門

         、殴窘(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門提報;

          ⑵公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項目由辦公室提報;⑶公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

          二.請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

          1.請購的接收要點

          ⑴采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰,檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批;

         、平邮照堎弳螘r應(yīng)遵循無計劃不采購,名稱規(guī)格等不完整清晰不采購,圖紙及技術(shù)資

          料不全不采購,庫存已超儲積壓的物資不采購的原則;

         、峭ㄖ獋}庫管理人員核查請購物資是否有庫存;

         、葘τ诓环弦(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。

          2.請購單的分發(fā)規(guī)定

         、艑τ谡堎弳尾少彶繎(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理;

         、茖τ诰o急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理;

          ⑶無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門;

         、戎匾捻椖坎少徢皯(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

          3.采購周期的規(guī)定

         、艈未尾少徑痤~預(yù)算在1萬元以下的零星采購項目或預(yù)算在1萬元以下可市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過5天;

          ⑵單次采購金額預(yù)算在1萬元以上的項目比價采購,采購周期不應(yīng)超過15天;⑶請購部門應(yīng)按照以上規(guī)定的時間提前提報請購單采購部如未能按時完成采購任務(wù)

          時應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)說明原因;

          ⑷遇到緊急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略。

          三.詢價及其規(guī)定

          1.詢價前應(yīng)認(rèn)真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱,了解圖紙及其技術(shù)要求,遇到問題應(yīng)及時的與請購部門溝通;

          2.屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購;

          3.對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理;

          4.所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價,原則能不通過其代理或各種中介結(jié)構(gòu)詢價;

          5.對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;

          6.詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價;

          7.在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

          四.比價、議價

          1.對廠商的供應(yīng)能力,交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn);

          2.對于合格供應(yīng)商的價格水平進(jìn)行市場分析,是否其他廠商的價格最低,所報價格的綜合條件更加突出;

          3.收到供應(yīng)單位第一次報價后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況,設(shè)定議價目標(biāo)或理想中標(biāo)價格。

          4.重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實力,資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查,如通過進(jìn)行實地考察了解供應(yīng)商的各方面的實力等;

          5.參考目標(biāo)價格與擬合作單位進(jìn)行價格及條件的進(jìn)一步談判。

          五.比價、議價結(jié)果匯總

          1.比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),征得同意后方可匯總;

          2.比價、議價結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六(比價/招標(biāo)匯總表)的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由,按照一定順序逐一審核;

          3.如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。

          六.合同的簽訂及其規(guī)定

          1.合同:是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同,受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

         、藕贤膽(yīng)包含的要素

          1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;

          2)采購物品/項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價及合同總額,清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是不可分割的部分;

          3)包裝要求;

          4)合同總額應(yīng)含稅,特殊情況應(yīng)注明;

          5)付款方式;

          6)工期;

          7)質(zhì)量保證期;

          8)質(zhì)量要求及規(guī)范;

          9)違約責(zé)任和解決糾紛的辦法;

          10)雙方的公司信息;

          11)其他約定。

         、坪贤炗喖捌湟(guī)定

          1)如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的,注意保密責(zé)任;

          2)擬定合同條款時一定要將各種風(fēng)險降低到最低;

          3)為防止合同工程量追加或追加無依據(jù),打包采購時要求供貨方提供分項報價清單;

          4)遇貨物訂購數(shù)量較大且價格較大或難清點的.情況時務(wù)必請廠商派代表來場協(xié)助清點;

          5)質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品保質(zhì)期;

          6)詳細(xì)約定發(fā)票的提供時間及要求;

          7)與初次合作的單位合作時,應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款;

          8)違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體;

          9)比價匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作;

          10)合同簽訂應(yīng)按照附表七(合同審查批準(zhǔn)單)的格式對合同初稿進(jìn)行巡簽審查;

          11)合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字,加蓋公司合同章方可生效;

          12)簽訂的所有合同應(yīng)及時報送財務(wù)部門。

          七.付款及合同執(zhí)行

          1.付款規(guī)定

         、虐凑者M(jìn)度付款的采購項目必須確保質(zhì)檢合格方可付款;

          ⑵按照貴公司規(guī)定和合同約定達(dá)到付款條件的合同在付款時應(yīng)填寫附表八(資金支出審批單),該審批單巡簽我那比后提交財務(wù)部付款;

          ⑶財務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款,以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期,遇特殊情況狂延期付款的應(yīng)及時通知采購部并匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。

          2.合同執(zhí)行

         、乓押炗喓贤刹少彶宽椖控(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn),由采購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督,如出現(xiàn)問題,采購部應(yīng)及時提出建議或補(bǔ)救措施,并及時通知請購部門及公司領(lǐng)導(dǎo);

         、埔押炗喌暮贤趫(zhí)行期間,應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況,跟蹤并督促其保質(zhì)保量,按時履約;

          ⑶合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同,遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同。

          八.報驗與入庫

          1.報驗

         、殴⿷(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同,采購部應(yīng)及時的通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗收;

         、茖τ诓煌愋偷暮贤臉(biāo)的物的驗收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行;

         、沁_(dá)到質(zhì)檢和報驗條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時間報請質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)檢、驗收;⑷質(zhì)檢部門在接到采購部報驗通知后應(yīng)及時報驗,并出具報驗結(jié)果證明書,對于質(zhì)

          檢不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負(fù)主要責(zé)任;

          ⑸用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。

          2.入庫

         、殴舅械纳a(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗或驗收;⑵合同標(biāo)的物在運達(dá)公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門,由請購部門及時安排卸貨與搬運;

         、琴|(zhì)檢部門未及時驗收的合同標(biāo)的物,倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受;

         、荣|(zhì)檢部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時的入庫,并及時出具入庫清單;

         、少|(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財務(wù)規(guī)定入庫。

        采購合同管理制度3

          公司為進(jìn)一步規(guī)范銷售合同文檔和管理工作,提高管理水平,逐步實現(xiàn)銷售合同管理工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化,特制定本制度。

          一、制度

          所指的合同檔案是公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營中形成的各種來往合同、協(xié)議、訂單、確認(rèn)書、價格變動函等(包括巨盛、中能、舒爾茨、內(nèi)貿(mào)、外貿(mào))。

          二、公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中,收取相應(yīng)客戶的資質(zhì)、往來的調(diào)查表等,也屬本管理制度的歸檔文件。

          三、合同檔案管理原則

          1、公司經(jīng)營產(chǎn)品的采購、銷售均須訂立合同。

          2、業(yè)務(wù)合同歸檔、保管、建立檔案,由銷售部管理,以確保檔案的.完整、完全和有效利用。

          3、銷售部指定專人負(fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、組織、整理、保管公司所有銷售業(yè)務(wù)合同文檔。

          四、合同章管理原則

          1、公司統(tǒng)一發(fā)放合同章,屬銷售業(yè)務(wù)使用的合同章發(fā)放到銷售部。

          2、業(yè)務(wù)合同章除因工作需要留一枚由駐馬鋼辦事處保管外,其余均由指定人員保管。

          3、各業(yè)務(wù)部門、業(yè)務(wù)人員用章時應(yīng)填寫用章登記表,并附上用章的文本原件或復(fù)印件,交由銷售部經(jīng)理簽字后方可使用。若因工作需要帶合同章外出時,須辦借用手續(xù),使用完畢后即行交回。

          、合同文檔的管理要求

          1、合同文檔管理可以按“公司合同管理”中“合同編號”規(guī)定進(jìn)行分類編號。

          2、保存的合同文檔每半年清理核對一次,如有遺失、損毀,要查明原因,及時處理并追究相關(guān)人員責(zé)任。

          3、合同管理人員要加強(qiáng)對合同檔案的登計、監(jiān)督工作,要以原始記錄為依據(jù),編制合同統(tǒng)計清單。

          4、合同檔案管理人員應(yīng)根據(jù)實際需要編制合同檢索工具,以便有效地開展合同文檔的查詢、利用工作。

          5、各業(yè)務(wù)員可查閱合同文檔,確因工作需要須借出查閱,須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可辦理借閱手續(xù),合同原件無特殊情況不得外借。

          五、附則:

          1、本制度自審批通過之日起實施。

          2、本制度由銷售部負(fù)責(zé)解釋。

          六、附件:《合同檔案登記表》

        采購合同管理制度4

          1.目的:加強(qiáng)采購部檔案的收集和管理,提高工作效率,全面規(guī)范采購管理體系,制訂本制度。

          2.適用范圍:適用于采購部對內(nèi)部文件及檔案的控制。

          3.職責(zé):

          3.1采購檔案管人員:負(fù)責(zé)采購部所有文件的整理及歸檔。

          3.2采購經(jīng)理:負(fù)責(zé)采購檔案文件調(diào)閱、銷毀等事項的審批。

          4.檔案管理辦法:

          4.1歸檔內(nèi)容分類:

          4.1.1采購內(nèi)部文件的`歸檔。

          采購部工作中需存檔的文件,采購訂單、應(yīng)付賬款對賬單、工作計劃、采購計劃、入庫單、退貨單及采購部門相關(guān)管理文件資料。

          4.1.2公司其他部門提供的文件歸檔。

          公司其他部門提供的圖紙、采購申請單、原材料質(zhì)量返饋單等相關(guān)資料。

          4.1.3外來或外放文件的歸檔。

          供應(yīng)商資料、采購合同、報價單、對賬單聯(lián)絡(luò)函或其他與供應(yīng)商有聯(lián)系的文件資料。

          4.1.4存儲在電腦或其它介質(zhì)上的資料。

          采購部的臺賬、電子檔的文件記錄。

          4.2檔案保存期限:

          4.2.1公司內(nèi)部往來文件需保存3年。

          4.2.2公司外部往來文件需保存5年。

          4.2歸檔要求:

          4.2.1歸檔文件材料應(yīng)齊全完整,按照文件的自然形成規(guī)律保持文件之間的歷史聯(lián)系及真實性。

          4.2.2所有文檔均要編號,并建立目錄,逐項填寫清楚,書寫工整。

          4.2.3所有存檔文件格式統(tǒng)一,而且有相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字或蓋章,是有效文件。

          4.2.4采購部檔案要有專人、專位的保管。

          4.2.5采購部檔案要分類保管并劃分檔案保管期限。

          4.3檔案調(diào)閱:

          4.3.1需查閱或借閱采購部文件時,需向采購部領(lǐng)導(dǎo)匯報,得到批準(zhǔn)后借閱,查閱保密文件時,需履行審批手續(xù),得到采購領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。

          4.3.2查閱檔案人員要求嚴(yán)格執(zhí)行安全和保密制度,不得泄露。

          4.3.3查閱檔案應(yīng)當(dāng)日歸還;摘抄和復(fù)制檔案資料需經(jīng)采購經(jīng)理批準(zhǔn),檔案原件不得借出公司外部,如特殊情況借出,必須經(jīng)理采購經(jīng)理審批簽字。

          4.3.4采購檔案管理人員,要及時收取借閱的檔案,避免遺失。

          4.4檔案銷毀

          4.4.1采購檔案保管期限已滿或已失效,需要銷毀時由采購部檔案管理人員提出銷毀意見,編制銷毀清單,該清單永久保存。

          4.4.2辦理銷毀手續(xù),必須經(jīng)由采購經(jīng)理批準(zhǔn)備,方能銷毀。

          4.4.3采購檔案保管期已滿,但其中未了結(jié)的債權(quán)債務(wù)和合同文件,應(yīng)單獨抽出,另行建立檔案,由檔案管理人員保管到結(jié)清債權(quán)債務(wù)和合同改造完畢為止。

        采購合同管理制度5

          1.公司采購合同的內(nèi)容

          公司采購合同的條款構(gòu)成了采購合同的內(nèi)容,應(yīng)當(dāng)在力求具體明確,便于執(zhí)行,避免不必要糾紛的前提下,具備以下主要條款:

          (l)商品的品種、規(guī)格和數(shù)量

          商品的品種應(yīng)具體,避免使用綜合汽;商品的規(guī)格應(yīng)具體規(guī)定顏色、式樣、尺碼和牌號等;商品的數(shù)量多少應(yīng)按國家統(tǒng)一的計量單位標(biāo)出。必要時,可附上商品品種、規(guī)格、數(shù)量明細(xì)表。

          (2)商品的質(zhì)量和包裝

          合同中應(yīng)規(guī)定商品所應(yīng)符合的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),注明豎家或部頒標(biāo)準(zhǔn);無國家和部頒標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)由雙方協(xié)商憑樣訂(交)貨;對于副、次品應(yīng)規(guī)定出一定的比例,并注明其標(biāo)準(zhǔn);對實行保換、保修、保退辦法的商品,應(yīng)寫明具體條款;對商品包裝的辦法,使用的包裝材料,包裝式樣、規(guī)格、體積、重量、標(biāo)志及包裝物的處理等,均應(yīng)有詳細(xì)規(guī)定。

          (3)商品的價格和結(jié)算方式

          合同中對商品的價格要作具體的規(guī)定,規(guī)定作價的辦法和變價處理等,以及規(guī)定對副品、次品的扣價辦法;規(guī)定結(jié)算方式和結(jié)算程序。

          (4)交貨期限、地點和發(fā)送方式

          交(提)貨期限(日期)要按照有關(guān)規(guī)定,并考慮雙方的實際情況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時,應(yīng)明確商品的發(fā)送方式是送貨、代運,還是自提。

          (5)商品驗收辦法

          合同中要具體規(guī)定在數(shù)量上驗收和在質(zhì)量上驗收商品的辦法、期限和地點。

          (6)違約責(zé)任

          簽約一方不履行合同,必將影響另一方經(jīng)濟(jì)活動的進(jìn)行,因此違約方應(yīng)負(fù)物質(zhì)責(zé)任,賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時,應(yīng)明確規(guī)定,供應(yīng)者有以下三種情況時應(yīng)付違約金或賠償金:

         、俨话春贤(guī)定的商品數(shù)量、品種、規(guī)格供應(yīng)商品;

         、诓话春贤幸(guī)定的商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交貨;

         、塾馄诎l(fā)送商品。

          購買者有逾期結(jié)算貨款或提貨,臨時更改到貨地點等,應(yīng)付違約金或賠償金。

          (7)合同的變更和解除條件

          合同中應(yīng)規(guī)定,在什么情況下可變更或解除合同,什么情況下不可變更或解除合同,通過什么手續(xù)來變更或解除合同等。

          此外,采購合同應(yīng)視實際情況,增加若干具體的補(bǔ)充規(guī)定,使簽訂的合同更切實際,行之有效。

          2.采購合同的簽訂

          (l)簽訂采購合同的原則

         、俸贤漠(dāng)事人必須具備法人資格。這里所指的法人,是有一定的組織機(jī)構(gòu)和立支配財產(chǎn),能夠立從事商品流通活動或其他經(jīng)濟(jì)活動,享有權(quán)利和承擔(dān)義務(wù),依照法定程序成立的企業(yè)。

          ②合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同,其內(nèi)容和手續(xù)應(yīng)符合有關(guān)合同管理的具體條例和實施細(xì)則的規(guī)定。

         、酆炗喓贤仨殘猿制降然ダ、充分協(xié)商的原則。

         、芎炗喓贤仨殘猿值葍r、有償?shù)脑瓌t。

         、莓(dāng)事人應(yīng)當(dāng)以自己的名義簽訂經(jīng)濟(jì)合同。托別人代簽,必須要有托證明。

          ⑥采購合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式。

          (2)簽訂采購合同的程序

          簽訂合同的程序是指合同當(dāng)事人對合同的內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商,取得一致意見,并簽署書面協(xié)議的過程。一般有以下五個步驟:

         、儆喖s提議。

          訂約提議是指當(dāng)事人一方向?qū)Ψ教岢龅挠喠⒑贤囊蠡蚪ㄗh,也稱要約。訂約提議應(yīng)提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對方答復(fù)的期限等,以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答復(fù)期限內(nèi)不得拒絕承諾,即提議人在答復(fù)期限內(nèi)受自己提議的約束。

          ②接受提議。

          接受提議是指提議被對方接受,雙方對合同的主要內(nèi)容表示同意,經(jīng)過雙方簽署書面契約,合同即可成立,也叫承諾。承諾不能附帶任何條件,如果附帶其他條件,應(yīng)認(rèn)為是拒絕要約,而提出新的要約。新的要約提出后,原要約人變成接受新的要約的人,而原承諾人成了新的要約人。實踐中簽訂合同的雙方當(dāng)事人,就合同的內(nèi)容復(fù)協(xié)商的過程,就是要約—新的要約一再要約—直到承諾的過程。

          ③填寫合同文本。

         、苈男泻灱s手續(xù)。

          ⑤報請簽證機(jī)關(guān)簽證,或報請公證機(jī)關(guān)公證。

          有的經(jīng)濟(jì)合同,法律規(guī)定還應(yīng)獲得主管部門的批準(zhǔn)或工商行政管理部門的簽證。對沒有法律規(guī)定必須簽證的合同,雙方可以協(xié)商決定是否簽證或公證。

          3.公司采購合同的管理

          采購合同的管理應(yīng)當(dāng)做好以下幾方面的工作:

          (l)加強(qiáng)對公司采購合同簽訂的管理

          加強(qiáng)對采購合同簽訂的管理,一是要對簽訂合同的.準(zhǔn)備工作加強(qiáng)管理,在簽訂合同之前,應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究市場需要和貨源情況,掌握企業(yè)的經(jīng)營情況、庫存情況和合同對方單位的情況,依據(jù)企業(yè)的購銷任務(wù)收集各方面的信息,為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據(jù)。另一方面是要對簽訂合同過程加強(qiáng)管理,在簽訂合同時,要按照有關(guān)的合同法規(guī)規(guī)定的要求,嚴(yán)格審查,使簽訂的合同合理合法。

          (2)建立合同管理機(jī)構(gòu)和管理制度,以保證合同的履行企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門機(jī)構(gòu)或?qū)B毴藛T,建立合同登記、匯報檢查制度,以統(tǒng)一保管合同、統(tǒng)一監(jiān)督和檢查合同的執(zhí)行情況,及時發(fā)現(xiàn)問題,采取措施,處理違約,提出索賠,解決糾紛,保證合同的履行。同時,可以加強(qiáng)與合同對方的聯(lián)系,密切雙方的協(xié)作,以利于合同的實現(xiàn)。

          (3)處理好合同糾紛

          當(dāng)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)合同發(fā)生糾紛時,雙方當(dāng)事人可協(xié)商解決。協(xié)商不成時,企業(yè)可以向國家工商行政管理部門申請調(diào)解或仲裁,也可以直接向起訴。

          (4)信守合同,樹立企業(yè)良好形象

          合同的履行情況好壞,不僅關(guān)系到企業(yè)經(jīng)營活動的順利進(jìn)行,而且也關(guān)系到企業(yè)的聲譽(yù)和形象。因此,加強(qiáng)合同管理,有利于樹立良好的企業(yè)形象。

        采購合同管理制度6

          一、請購及其規(guī)定

          1. 請購的定義

          請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

          2. 請購單的要素

          完整的請購單應(yīng)包括以下要素:

          請購的部門; 請購物品所屬項目; 請購的用途; 請購的物品名; 請購的物品數(shù)量;

          請購的物品規(guī)格; 請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等; 請購的物品的要求時間;

          請購如有特殊需要請備注; 請購單填寫人; 請購部門主管; 請購單審核人; 采購副總審核;

          財務(wù)審核人; 公司總經(jīng)理。

          3. 請購單及其提報規(guī)定

         、 請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰,由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報采購部門;

         、 固定資產(chǎn)申購按照附表一(固定資產(chǎn)購置申請表)的格式進(jìn)行填寫提報;

         、 其他材料設(shè)備及工程項目申購按照附表二(物資采購申請表)的格式填寫提報;

         、 日常零星采購按照公司印制的按照附表三(物資采購審批單)的格式填寫提報;

         、 請購部門在提報請購單是應(yīng)要求采購部簽字接收人請購部門備份;

         、 涉及到請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進(jìn)行提交,為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交;

         、 遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資,公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況,可以電話或其他形式請示,征得同意后提報采購部門,簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。

         、 如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品,請購部門必須作出書面說明。

         、驼堎弳蔚母暮脱a(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報采購部。

          4. 公司物資請購單的提報部門

         、 公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門提報;

          ⑵ 公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項目由辦公室提報; ⑶ 公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

          二. 請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

          1. 請購的.接收要點

         、 采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰,檢查請

          購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批;

         、 接收請購單時應(yīng)遵循無計劃不采購,名稱規(guī)格等不完整清晰不采購,圖紙及技術(shù)資料不全不采購,庫存已超儲積壓的物資不采購的原則;

         、 通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存;

          ⑷ 對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。

          2. 請購單的分發(fā)規(guī)定

         、 對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理;

         、 對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理;

         、 無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門;

         、 重要的項目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

          3. 采購周期的規(guī)定

         、 單次采購金額預(yù)算在1萬元以下的零星采購項目或預(yù)算在1萬元以下可市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過5天;

         、 單次采購金額預(yù)算在1萬元以上的項目比價采購,采購周期不應(yīng)超過15天;

         、 請購部門應(yīng)按照以上規(guī)定的時間提前提報請購單采購部如未能按時完成采購任務(wù)

          時應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)說明原因;

          ⑷ 遇到緊急采購應(yīng)匯報公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略。

          三. 詢價及其規(guī)定

          1. 詢價前應(yīng)認(rèn)真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱,了解圖紙及其技術(shù)要求,遇到問題應(yīng)及時的與請購部門溝通;

          2. 屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購;

          3. 對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理;

          4. 所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價,原則能不通過其代理或各種中介結(jié)構(gòu)詢價;

          5. 對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;

          6. 詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價;

          7. 在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

          四. 比價、議價

          1. 對廠商的供應(yīng)能力,交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn);

          2. 對于合格供應(yīng)商的價格水平進(jìn)行市場分析,是否其他廠商的價格最低,所報價格的綜合條件更加突出;

          3. 收到供應(yīng)單位第一次報價后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報情況,設(shè)定議價目標(biāo)或理想中標(biāo)價格。

          4. 重要項目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實力,資質(zhì)進(jìn)行驗證和審查,如通過進(jìn)行實地考察了解供應(yīng)商的各方面的實力等;

          5. 參考目標(biāo)價格與擬合作單位進(jìn)行價格及條件的進(jìn)一步談判。

          五. 比價、議價結(jié)果匯總

          1. 比價、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),征得同意后方可匯總;

          2. 比價、議價結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六(比價/招標(biāo)匯總表)的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由,按照一定順序逐一審核;

          3. 如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。

        采購合同管理制度7

          第一條、為加強(qiáng)采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度,公司所有需求物料必須由公司采購部統(tǒng)一采購,其所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)并開展各項工作;

          第二條、采購部作為一個職能部門,在生產(chǎn)訂單的具體實施中擔(dān)負(fù)了不可推卸的重要責(zé)任,采購工作的好與壞,會直接影響到生產(chǎn)訂單的質(zhì)量、工期與成本;

          第三條、建立高效、實用與完善的采購工作流程是提高采購效率與較低成本最有效的方法。

          第四條、在生產(chǎn)訂單實施的過程中,采購部需要生產(chǎn)、財務(wù)、倉儲、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作,每個部門之間的聯(lián)系都需要一個標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)劃,來提升工作效率,減少工作失誤,為生產(chǎn)訂單的大貨順利實施做出各自的責(zé)任。

          第二章:采購部人員職責(zé)

          第五條、所有負(fù)責(zé)物資采購的人員必須充分掌握市場信息,及時預(yù)測市場供應(yīng)變化,確保質(zhì)量過關(guān),價格低廉,供貨及時;

          第六條、推行合同管理制度,大宗物資采購原則上要與供貨方簽訂合同,詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款支付方式與違約責(zé)任等,否則,造成的損失由采購人員負(fù)責(zé);

          第七條、實行采購質(zhì)量制度,采購人員對所采購物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任,如因失職而采購偽劣產(chǎn)品,應(yīng)該由采購人員無條件退換采購物資,禁止采購人員收受回扣,如有收受回扣,一經(jīng)查證,除全額追繳回扣款項外,將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理;

          第八條、實行比價采購制度,物資采購要貨比三家,確保所采購物資價格低廉,質(zhì)量上乘,大宗物資采購建議實行招投標(biāo)制度;

          第九條、及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進(jìn)行付款;

          第十條、 所有采購人員,在采購?fù)瓿珊笮枳龊貌牧喜少彽募夹g(shù)檔案,檔案的內(nèi)容包括供應(yīng)商電話、材料產(chǎn)地、品名、規(guī)格、檔次、單價、顏色、數(shù)量、質(zhì)量、供應(yīng)能力、是否需定做加工、可供選擇的供應(yīng)商名單等等,特別是技術(shù)部采購的材料,檔案必須清晰完整無誤,以備批量采購時不延誤生產(chǎn)。

          第三章:公司物料采購范圍

          第十一條、主要是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的設(shè)備、原料、材料、輔助用料、包裝物、低值易耗品、辦公用品、機(jī)械零配件與后勤物品等都屬于公司采購制度管理的范疇內(nèi)。具體可分為四大類:生產(chǎn)部物資、技術(shù)部采樣、修理用備件、辦公設(shè)備與后勤物資。

          第四章:采購工作流程

          第十二條、在生產(chǎn)訂單的初始運作階段,采購部應(yīng)根據(jù)倉儲部門書面《材料申購單》的具體內(nèi)容和要求,大宗物資采購須進(jìn)行投標(biāo)報價,并將詳細(xì)的一份《材料訂購合同》報經(jīng)公司總經(jīng)理簽批后,再開始實施采購工作;

          第十三條、生產(chǎn)訂單正式運作后,倉儲部門應(yīng)該在第一時間開始進(jìn)行所需材料的采購準(zhǔn)備工作;

          第十四條、倉儲部門依據(jù)訂單合同和對比庫存后的實際需求,對采購部下達(dá)《材料申購單》,此單由倉儲部門主管申請?zhí)顚,然后須交?nèi)控部經(jīng)理簽字,填寫時應(yīng)注明申購物資的`型號、顏色、材質(zhì)與要求等具體的技術(shù)參數(shù)和數(shù)量,應(yīng)用庫存材料的同時應(yīng)注明是否配合存?zhèn)}物資的使用和存?zhèn)}材料的生產(chǎn)廠家等信息,也包括打樣,倉儲部門主管、內(nèi)控部經(jīng)理與生產(chǎn)副總簽字后生效,一式三份,一份由倉儲部門申請主管留存,一份發(fā)往采購部并附樣品,一份公司財務(wù)部總監(jiān)處;

          第十五條、采購部接到《材料申購單》后,根據(jù)所需材料的規(guī)格,質(zhì)量要求,數(shù)量,生產(chǎn)地址等實際情況,向合格供應(yīng)商中的三家以上單位發(fā)出材料詢價信息;

          第十六條、供應(yīng)商根據(jù)要求確認(rèn)后,要及時將報價信息反饋到我司的采購部門;

          第十七條、采購部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。向其發(fā)出《材料訂購合同》,同時向收貨的倉儲部門發(fā)送通知其準(zhǔn)備收貨的指令;

          第十八條、供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購合同》安排生產(chǎn)運輸,各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn),如有需要各種合格證和材質(zhì)證明書的,供應(yīng)商必須隨貨攜帶;

          第十九條、倉儲部門在所需材料到場后,應(yīng)由內(nèi)控部專人負(fù)責(zé)進(jìn)行材料質(zhì)量檢查,倉管員與質(zhì)檢員在檢查中,必須將供應(yīng)商的《材料送貨單》與我司的《材料申購單》相對照,質(zhì)檢員負(fù)質(zhì)量責(zé)任,倉管員負(fù)數(shù)量責(zé)任,在質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無誤后才能進(jìn)行收貨入庫,供應(yīng)商結(jié)賬應(yīng)憑本公司《材料入庫單》為準(zhǔn);

          第二十條、倉儲部門在為供應(yīng)商填寫《材料入庫單》時,此《材料入庫單》必須是一式四份,分別有存根聯(lián)〈倉儲部〉、回單聯(lián)〈供應(yīng)商〉、采購聯(lián)〈采購部〉與財務(wù)聯(lián)〈財務(wù)部〉,其《材料入庫單》上必須要有倉管員、質(zhì)檢員或采購員共同簽字。

          第五章:采購結(jié)賬規(guī)定

          第二十一條、公司所有月結(jié)的原材料所使用的《材料入庫單》增至四聯(lián):分別為存根聯(lián)、回單聯(lián)、財務(wù)聯(lián)和采購聯(lián);

          第二十二條、訂購的月結(jié)原材料送到倉庫入庫后,由倉庫開具《材料入庫單》并簽收,回單交給供應(yīng)商帶回作為月結(jié)憑證;財務(wù)聯(lián)、采購聯(lián)于次日上午集中至倉儲主管處,由專人分別移交到財務(wù)部和采購主管處;存根聯(lián)留倉庫備查;

          第二十三條、各月結(jié)原材料的結(jié)算日期截止到每月的二十五日,財務(wù)部在每月二十六日至二十七日對各月結(jié)供應(yīng)商的原材料賬目進(jìn)行匯總,并打印“月結(jié)材料結(jié)算清單”于每月二十八日移交給采購部主管。采購部主管收到“月結(jié)材料結(jié)算清單”后即與采購聯(lián)進(jìn)行核對;

          第二十四條、供應(yīng)商到月底結(jié)算時直接與采購部主管對賬。對賬相符后,由采購部主管在“月結(jié)材料結(jié)算清單”上簽字,再由采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》,同時向財務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購合同》附件,經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核簽字后,由采購部主管根據(jù)各供應(yīng)商的具體情況再交給財務(wù)部支付貨款;

          第二十五條、供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票,財務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款,匯款以后,財務(wù)部應(yīng)該及時將匯款單據(jù)反饋給采購部負(fù)責(zé)人;

          第二六章:訂購的非月結(jié)原材料送到倉庫入庫后,也同樣必須要有本公司倉管人員、質(zhì)檢人員與采購人員的簽字,方可為效,否則不予結(jié)賬。

          第六章: 采購運作紀(jì)律

          第二十七條、采購部門在接到倉儲部門的《材料申購單》后,要認(rèn)真實地進(jìn)行核實考查,為防止多報多采或有少報少采的現(xiàn)象,倉儲部門負(fù)責(zé)人與采購部門負(fù)責(zé)人都必須嚴(yán)格遵守公司的《物料使用損耗標(biāo)準(zhǔn)》,嚴(yán)禁任何人利用職務(wù)之便徇私舞弊或坑害公司的利益,嚴(yán)禁有超標(biāo)報料和采購之行為;

          第二十八條、本公司無論哪個部門需求材料的,都必須先行到倉儲部領(lǐng)取,若倉庫里確實沒有的,且必須需要申購的,也應(yīng)由倉儲部門負(fù)責(zé)人來申購,所缺物品需要采購的,必須由本公司采購部門實施專門采購,其它任何部門任何人采購之,均無效,本公司不予報銷,但總經(jīng)理特批者除外;

          第二十九條、本公司關(guān)于物料采購程序中所涉及到的各種簽批單據(jù),簽批人必須嚴(yán)格到場執(zhí)行,特殊情況因外出而不能到場及時辦理簽批手續(xù)的,簽批人應(yīng)采取事前授權(quán)的方式去進(jìn)行辦理,不得拖延、耽誤單據(jù)的暢通運作,本公司嚴(yán)禁單據(jù)在簽批時有漏簽、不簽、補(bǔ)簽或超期簽批之不良現(xiàn)象;

          第三十條、本公司對非生產(chǎn)性物料價格,原則上屬于五百元以下零星采購的資金由財務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)簽批,在五百元以上大額采購的資金,在財務(wù)總監(jiān)審批后報總經(jīng)理核準(zhǔn)簽批。

          第七章:采購數(shù)據(jù)考核

          第三十一條、本部門考核權(quán)歸于公司的財務(wù)部總監(jiān)處,以每批次生產(chǎn)訂單為一基準(zhǔn),考核重點是在生產(chǎn)訂單量與采購實物量的吻合性,其中兼顧公司的《物料使用損耗標(biāo)準(zhǔn)》,對在考核和監(jiān)督中所暴露出來的各項問題或涉及到其它與此相關(guān)部門的人員,公司將照章嚴(yán)懲不怠。

        采購合同管理制度8

          為加強(qiáng)合同管理,避免失誤,提高經(jīng)濟(jì)效益,根據(jù)《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司的實際情況,制訂本制度。公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

          一、采購合同的內(nèi)容

          公司采購合同的條款構(gòu)成了采購合同的內(nèi)容,應(yīng)當(dāng)在力求具體明確,便于執(zhí)行,避免不必要糾紛的前提下,具備以下主要條款:

          l、商品的品種、規(guī)格和數(shù)量

          商品的品種應(yīng)具體,避免使用綜合品名;商品的規(guī)格應(yīng)具體規(guī)定顏色、式樣、尺碼和牌號等;商品的數(shù)量多少應(yīng)按國家統(tǒng)一的計量單位標(biāo)出。必要時,可附上商品品種、規(guī)格、數(shù)量明細(xì)表。

          2、商品的質(zhì)量和包裝

          合同中應(yīng)規(guī)定商品所應(yīng)符合的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),注明是國家或部頒標(biāo)準(zhǔn);無國家和部頒標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)由雙方協(xié)商憑樣訂(交)貨;對于副、次品應(yīng)規(guī)定出一定的比例,并注明其標(biāo)準(zhǔn);對實行保換、保修、保退辦法的商品,應(yīng)寫明具體條款;對商品包裝的辦法,使用的包裝材料,包裝式樣、規(guī)格、體積、重量、標(biāo)志及包裝物的處理等,均應(yīng)有詳細(xì)規(guī)定。

          3、商品的價格和結(jié)算方式

          合同中對商品的價格要作具體的規(guī)定,規(guī)定作價的辦法和變價處理等,以及規(guī)定對副品、次品的扣價辦法;規(guī)定結(jié)算方式和結(jié)算程序,同時約定開票事宜。

          4、交貨期限、地點和發(fā)送方式

          交(提)貨期限(日期)要按照有關(guān)規(guī)定,并考慮雙方的實際情況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時,應(yīng)明確商品的發(fā)送方式是送貨、代運,還是自提。

          5、商品驗收辦法

          合同中要具體規(guī)定在數(shù)量上驗收和在質(zhì)量上驗收商品的辦法、期限和地點。

          6、違約責(zé)任

          簽約一方不履行合同,必將影響另一方經(jīng)濟(jì)活動的進(jìn)行,因此違約方應(yīng)負(fù)物質(zhì)責(zé)任,賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時,應(yīng)明確規(guī)定,供應(yīng)者有以下三種情況時應(yīng)付違約金或賠償金:

          (1)不按合同規(guī)定的商品數(shù)量、品種、規(guī)格供應(yīng)商品;

          (2)不按合同中規(guī)定的商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交貨;

          (3)逾期發(fā)送商品。

          7、合同的變更和解除條件

          合同中應(yīng)規(guī)定,在什么情況下可變更或解除合同,什么情況下不可變更或解除合同,通過什么手續(xù)來變更或解除合同等。

          此外,采購合同應(yīng)視實際情況,增加若干具體的補(bǔ)充規(guī)定,使簽訂的合同更切實際,行之有效。

          二、合同的審查批準(zhǔn)

          1、合同在正式簽訂前,必須按規(guī)定上報領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后,方能正式簽訂。

          2、合同原則上由部門負(fù)責(zé)人具體經(jīng)辦,擬訂初稿后必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱后按合同審批權(quán)限審批。重要合同必須經(jīng)法律顧問審查。合同審查的要點是:

          (1)合同的合法性。包括:當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力;合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。

          (2)合同的嚴(yán)密性。包括:合同應(yīng)具備的條款是否齊全;當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。

          (3)合同的可行性。包括:當(dāng)事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預(yù)計取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險;合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。

          (4)根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要,合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報法律顧問把關(guān),或請公證處公證。

          三、采購合同的簽訂

          1、簽訂采購合同的原則

          (1)合同的當(dāng)事人必須具備法人資格或法人委托的代理人資格。

          (2)合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同,其內(nèi)容和手續(xù)應(yīng)符合有關(guān)合同管理的具體條例和實施細(xì)則的規(guī)定。

          (3)簽訂合同必須堅持平等互利、充分協(xié)商的原則。

          (4)簽訂合同必須堅持等價、有償?shù)脑瓌t。

          (5)當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)以自己的`名義簽訂經(jīng)濟(jì)合同。委托別人代簽,必須要有委托證明。

          (6)采購合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式。

          2、簽訂采購合同的程序

          簽訂合同的程序是指合同當(dāng)事人對合同的內(nèi)容進(jìn)行協(xié)商,取得一致意見,并簽署書面協(xié)議的過程。

          四、公司采購合同的管理

          1、加強(qiáng)對公司采購合同簽訂的管理

          加強(qiáng)對采購合同簽訂的管理,一是要對簽訂合同的準(zhǔn)備工作加強(qiáng)管理,在簽訂合同之前,應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究市場需要和貨源情況,掌握企業(yè)的經(jīng)營情況、庫存情況和合同對方單位的情況,依據(jù)企業(yè)的購銷任務(wù)收集各方面的信息,為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據(jù)。另一方面是要對簽訂合同過程加強(qiáng)管理,在簽訂合同時,要按照有關(guān)的合同法規(guī)規(guī)定的要求,嚴(yán)格審查,使簽訂的合同合理合法。

          2、建立合同管理機(jī)構(gòu)和管理制度,以保證合同的履行企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門機(jī)構(gòu)或?qū)B毴藛T,建立合同登記、匯報檢查制度,以統(tǒng)一保管合同、統(tǒng)一監(jiān)督和檢查合同的執(zhí)行情況,及時發(fā)現(xiàn)問題,采取措施,處理違約,提出索賠,解決糾紛,保證合同的履行。同時,可以加強(qiáng)與合同對方的聯(lián)系,密切雙方的協(xié)作,以利于合同的實現(xiàn)。

          3、處理好合同糾紛

          當(dāng)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)合同發(fā)生糾紛時,雙方當(dāng)事人可協(xié)商解決。協(xié)商不成時,企業(yè)可以向國家工商行政管理部門申請調(diào)解或仲裁,也可以直接向法院起訴。

          4、信守合同,樹立企業(yè)良好形象

          合同的履行情況好壞,不僅關(guān)系到企業(yè)經(jīng)營活動的順利進(jìn)行,而且也關(guān)系到企業(yè)的聲譽(yù)和形象。因此,加強(qiáng)合同管理,有利于樹立良好的企業(yè)形象。

        采購合同管理制度9

          第1章 總則

          第1條 為加強(qiáng)公司對采購合同的管理,規(guī)范采購作業(yè),根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和公司的規(guī)章 制度,特制定采購合同管理制度。

          第2條 本制度適用于公司化工生產(chǎn)物料、設(shè)備、辦公用品等的采購管理工作。

          第3條 公司采購部在授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)采購合同的擬定、簽訂與履行等工作,財務(wù)部負(fù)責(zé)審核采購合同,并按合同進(jìn)行付款。

          第4條 公司嚴(yán)格遵循平等自愿、互惠互利、誠實信用的原則訂立采購合同。

          第5條 合同必須采取書面形式,經(jīng)協(xié)商有關(guān)修改合同的文書、傳真、電報圖表、電子郵件、報價書和會簽表等,均為合同的組成部分。

          第6條 合同內(nèi)容必須完整,條 款應(yīng)當(dāng)明確、具體,文字表達(dá)嚴(yán)謹(jǐn),書寫工整。

          第2章 合同簽訂

          第7條 公司總經(jīng)理是采購合同的`法定簽訂人,采購部經(jīng)理在總經(jīng)理的授權(quán)下代表公司簽訂采購合同。

          第8條 未經(jīng)公司總經(jīng)理授權(quán),任何部門和個人不得以公司的名義對外簽訂采購合同。

          第9條 采購部根據(jù)經(jīng)審批通過的采購申請制定采購方案,經(jīng)采購部經(jīng)理審批通過后嚴(yán)格執(zhí)行。

          第10條 采購合同的簽訂流程如下。

          1.采購員采集供應(yīng)商信息

          (1)采購員從使用部門的需求、價格、質(zhì)量、服務(wù)、數(shù)量、供貨周期、合作歷史記錄等角度考察供應(yīng)商,并根據(jù)考察結(jié)果編寫《供應(yīng)商情況分析表》,詳細(xì)登記供應(yīng)商各個方面的信息。

          (2)采購員提出對供應(yīng)商的分析意見和采購建議,填寫《供應(yīng)商情況分析表》,將《供應(yīng)商情況分析表》交給采購部經(jīng)理。

          2.確定備選供應(yīng)商。采購部經(jīng)理根據(jù)《供應(yīng)商情況分析表》,初步篩選符合條 件的供應(yīng)商,分析各供應(yīng)商優(yōu)劣,確定兩家以上備選合作供應(yīng)商,并分配采購份額給各供應(yīng)商。

          3.采購合同談判。采購部經(jīng)理與備選供應(yīng)商進(jìn)行談判,共同擬訂采購合同。需要時,可要求使用部門人員參與談判,擬定合同草案。

          4.合同評審。采購部協(xié)同使用部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理根據(jù)《供應(yīng)商情況分析表》、備選合作供應(yīng)商的采購合同進(jìn)行評審,提出評審意見,并確定各供應(yīng)商的采購份額,報公司總經(jīng)理審批。

          5.合同審批?偨(jīng)理總和評審意見,若采購合同金額在總經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi),總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行;若采購合同金額超出總經(jīng)理審批權(quán)限,總經(jīng)理將采購合同上報董事會審批,同時遞交評審意見。

          6.合同簽訂。相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂采購合同。

          第3章 合同履行

          第11條 合同蓋章 生效后,合同雙方按照合同規(guī)定的內(nèi)容,全面地履行各自承擔(dān)的權(quán)利與義務(wù)。

          第12條 公司采購部和財務(wù)部應(yīng)根據(jù)合同編號各立合同臺賬,每一合同設(shè)一臺賬,分別按采購情況和收付款情況一事一記。

          第13條 在合同履行過程中,合同對方所開具的發(fā)票必須先由具體經(jīng)辦人員審核簽字認(rèn)可,經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后,再轉(zhuǎn)財務(wù)審核付款。

          第4章 合同的變更和解除

          第12條 合同變更或解除必須依照合同的簽訂流程經(jīng)采購部、財務(wù)部、法律顧問等相關(guān)負(fù)責(zé)人和公司總經(jīng)理審核通過方可。

          第13條 變更或解除合同的通知和回復(fù)應(yīng)采用書面形式符合公文收發(fā)的要求,并按規(guī)定經(jīng)審核后加蓋公章 或合同專用章 。掛號寄發(fā)或由對方簽收,掛號或簽收憑證作為合同組成部分交由辦公室保管。

          第14條 變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同有同樣法律效力,納入本制度規(guī)定的管理范圍。

          第15條 合同變更后,合同編號不予改變。

          第16條 在合同履行中出現(xiàn)下列情況之一時,采購部應(yīng)及時上報公司總經(jīng)理,并按照國家法律法規(guī)和本公司相關(guān)規(guī)定及合同約定與對方當(dāng)事人協(xié)商變更或解除合同。

          1.由于不可抗力致使合同不能履行的。

          2.由于對方在合同約定的期限內(nèi)沒有履行合同的。

          3.由于情況變更,致使公司無法按約定履行合同,或雖能履行但會致公司重大損失的

          4.其他合同約定的或法律規(guī)定的情形出現(xiàn)。

          第17條 合同發(fā)生糾紛時,會同法律顧問與合同對方協(xié)商解決,協(xié)商不成需進(jìn)行仲裁或訴訟的,協(xié)助法律顧問辦理有關(guān)事宜。

          第五章 其他

          第18條 采購部定期將履行完畢或不再履行的合同有關(guān)資料,如文書、圖表、傳真件以及合同流轉(zhuǎn)單等,按合同編號整理,由法律顧問確認(rèn)后交檔案管理人員存檔,不得隨意處置、銷毀、遺失。

          第19條 公司定期對采購合同管理進(jìn)行考核,合同簽約率、合同文本質(zhì)量、合同履行情況、合同臺賬記錄等將影響采購人員的績效考核結(jié)果。

          第20條 凡因未按公司規(guī)定處理合用事宜、未及時匯報情況和遺失合同有關(guān)資料而給公司造成損失的,追究其經(jīng)濟(jì)和行政責(zé)任。

          第21條 因故意或重大過失而給公司造成重大損失的,移送有關(guān)國家機(jī)關(guān)和司法機(jī)關(guān)追究其法律責(zé)任。

          第六章 附則

          第22條 本制度未盡事宜,依照國家有關(guān)的法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。

          第23條 本制度由采購部制定,解釋權(quán)歸采購部所有。

          第24條 本制度自頒布之日起開始執(zhí)行。

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