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        合同評審制度

        時間:2024-07-20 13:26:19 合同 我要投稿
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        合同評審制度

          在充滿活力,日益開放的今天,很多場合都離不了制度,制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。相信很多朋友都對擬定制度感到非?鄲腊桑韵率切【幨占淼暮贤u審制度,僅供參考,大家一起來看看吧。

        合同評審制度

        合同評審制度1

          為了規(guī)范今后公司經(jīng)營工作過程中銷售合同簽訂的嚴肅性和可行性,提高合同簽約及履行的質(zhì)量,根據(jù)公司要求,現(xiàn)就合同的簽訂及評審程序做如下規(guī)定:

          一、合同的簽訂應(yīng)遵循以下原則:

          1、所有的產(chǎn)品銷售均需訂立合同,并通過合同評審程序,報公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

          2、合同生效后在執(zhí)行過程中,發(fā)生用戶需要追加需求時,必須按規(guī)定重新進行評審。如沒有進行評審而造成的損失,由銷售、生產(chǎn)部門的直接當事者承擔責任和損失。

          3、銷售合同洽談過程中,應(yīng)明確技術(shù)、質(zhì)量要求(可另簽訂協(xié)議);如沒有標注清楚技術(shù)、質(zhì)量要求而造成的損失一律由直接責任者承擔。

          4、合同在履行過程中如有變更需求項目,所有資料必須以書面形式下發(fā)涉及部門。任何部門或個人不得以口頭形式通知部門變更要求。

          二、合同評審要求:

          1、所有方以上的合同必須按公司規(guī)定的合同評審管理程序執(zhí)行;500方至20xx方范圍內(nèi)的合同評審可采取簡易程序進行評審;500方以下的合同不評審。

          2、合同評審前,應(yīng)準備下列文件資料:銷售合同草案、用戶特殊要求說明、用戶指定的質(zhì)量承諾等,以供合同評審討論。

          3、原則上所有合同應(yīng)在實際履行前評審?fù)戤叀L厥馇闆r的合同在事后立即組織按照程序補辦評審手續(xù)。

          三、合同評審的組織、程序:

          1、合同評審由經(jīng)營副總經(jīng)理牽頭組織進行會議評審,常務(wù)副總經(jīng)理或主管董事長助理主持會議,市場部內(nèi)勤做好評審會議記錄。

          2、合同評審程序:

         。1)由經(jīng)營副總經(jīng)理講解合同草案內(nèi)容。

         。2)由各相關(guān)部門、人員提出疑問。

         。4)由經(jīng)營副總經(jīng)理解答疑問。

         。5)各副總、助理均無疑問后在合同評審表上簽字。

         。6)加蓋公司合同章。

         。7)合同原件及合同評審表交辦公室存檔、編號。

          (8)辦公室將合同復(fù)印件發(fā)放至財務(wù)部和市場部。

         。9)合同評審簡易程序:500方至20xx方范圍內(nèi)的合同評審由市場部內(nèi)勤持合同評審會議記錄、合同評審會議內(nèi)容記錄表、合同草案,請參評人員逐一審閱、簽署意見,常務(wù)副總經(jīng)理或主管董事長助理簽字同意后蓋章。

         。10)500方以下的合同由經(jīng)營副總經(jīng)理征求生產(chǎn)副總經(jīng)理、試驗室主任意見后,交辦公室蓋章。

          3、在評審過程中,參評人員對條款有異議時,必須由經(jīng)營副總經(jīng)理負責答疑;當評審過程中,評審意見出現(xiàn)重大分歧時,由市場部形成書面報告,報公司總經(jīng)理審批或最終裁決。

          4、特殊合同、重大合同的評審,必須請總經(jīng)理和公司法律顧問參加會議,參與評審,對合同予以審核、把關(guān)。

          四、參與評審的部門、人員及責任:

          1、常務(wù)副總經(jīng)理、主管董事長助理:負責主持評審會議,并對評審結(jié)果做出決定。

          2、參加評審的部門、人員:常務(wù)副總經(jīng)理、主管董事長助理、經(jīng)營副總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、試驗室主任、市場部內(nèi)勤。

          3、經(jīng)營副總經(jīng)理:應(yīng)及時送審需簽約的合同,并負責答疑解惑;對生產(chǎn)所需原材料的供應(yīng)時間、供應(yīng)量、供應(yīng)期限、原材料質(zhì)量予以審核、確定。

          4、生產(chǎn)副總經(jīng)理:對產(chǎn)品的產(chǎn)量需求、產(chǎn)出日期及交貨能力予以審核、確定;對貨物運輸?shù)臅r間、車次、方量、路線、路況予以審核、確定。

          5、試驗室:對合同技術(shù)要求、技術(shù)標準予以審核、確定;對合同的'質(zhì)量條款、驗收標準、售后服務(wù)以及質(zhì)量保證期限予以審核、確定。

          6、市場部內(nèi)勤:負責合同評審會議記錄、打印、隨合同裝訂、合同原件報送辦公室。

          五、合同訂立、履行過程中資料的保存:

          1、對已簽約的每一份合同原件,即雙方均已加蓋公章的生效合同(包括技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議、價格協(xié)議、用戶書面承諾資料、賒欠協(xié)議、付款協(xié)議以及用戶對合同數(shù)量、交貨期、價格、特殊需求等方面要求變更的通知等,所有具有法律效力和法律意義的資料)其中一份原件必須由辦公室保管、存檔,其他部門均以復(fù)印件保存。

          ⑴銷售合同蓋章生效前,由業(yè)務(wù)員個人妥善保管;合同蓋章生效后,業(yè)務(wù)人員應(yīng)將合同原件交辦公室專人保管,辦公室必須建立合同文本的臺帳,做好相應(yīng)的記錄。

          ⑵價格協(xié)議、付款協(xié)議、賒欠協(xié)議等應(yīng)將原件交財務(wù)部保管,并督促執(zhí)行。

         、且蛩栀Y料不能按規(guī)定歸檔的,相關(guān)業(yè)務(wù)員按扣罰50元/次處理。如因資料遺失致使公司受到經(jīng)濟損失的,將按損失金額對當事人進行處罰。

          2、各部門應(yīng)根據(jù)各自需管理的資料,落實好具體保管人員,采取有效的措施,確保其保管資料的完整,以便能隨時提供查閱。

          以上規(guī)定自文件下發(fā)之日起執(zhí)行。

        合同評審制度2

          合同評審制度是指企業(yè)為規(guī)范合同管理,加強合同審核,避免因合同管理不嚴而導(dǎo)致的糾紛及經(jīng)濟損失等問題,而制定并實施的一套制度。一個好的合同評審制度是企業(yè)管理的基礎(chǔ),它能夠有效維護企業(yè)的法律權(quán)益,降低企業(yè)運作風險,使企業(yè)運作更加高效、穩(wěn)定。

          合同評審流程是指企業(yè)在遵循國家法律法規(guī)、遵守企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度的基礎(chǔ)上,按照一定的流程進行合同審核、簽署等程序。合同評審流程主要包括以下幾個環(huán)節(jié):

          一、合同提交

          合同提交是合同評審流程的第一步,當企業(yè)需要與外界進行商業(yè)合作或簽署協(xié)議時,必須先將合同提交給合同評審人員進行審核。企業(yè)應(yīng)將合同提交的資料齊全清晰,并附加詳細說明以供評審人員查閱,以加快審核速度。

          二、評審分析

          評審人員根據(jù)傳統(tǒng)、行業(yè)慣例、法律法規(guī)以及企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度,從合同中提取關(guān)鍵信息,進行評估、分析和研究。評審人員還需要檢查合同是否真實、完整,是否符合規(guī)定的法律、法規(guī)和相關(guān)政策要求。在完成評估、分析和研究后,評審人員將做出合同審核的建議和意見,并將其提交給上一級主管部門審批。

          三、審批研究

          審批人員接收到評審人員提出的合同審核的建議和意見后,要對其進行研究和審批,確定是否可以簽訂合同,并對未能通過審核的合同提出修改建議。審批人員需要負責審核合同中的條款,檢查合同是否合法保護了企業(yè)的利益。如果需要對合同進行修改,則審批人員要與合同起草人員一起進行確認修改。在審批人員審核合同之前,還需要對合同簽訂的相關(guān)程序以及其他要求進行規(guī)范。

          四、合同簽署

          在經(jīng)過評審、分析和審批后,合同方才可以真正簽訂。合同簽署是合同評審流程中最重要和最關(guān)鍵的一環(huán)。簽署人員需要明確合同的內(nèi)容、約束力和義務(wù),確保簽訂合同的法律地位和效力。合同簽署后將做好歸檔、備案手續(xù)。

          五、合同執(zhí)行與監(jiān)管

          合同簽署后,企業(yè)需要對合同的'執(zhí)行情況進行監(jiān)管。監(jiān)管人員要對合同執(zhí)行的過程和結(jié)果進行評估和跟蹤。同時還需要在合同實現(xiàn)過程中,及時發(fā)現(xiàn)問題并及時解決,確保合同的順利執(zhí)行。如果合同存在爭議,監(jiān)管人員需要及時介入,協(xié)調(diào)雙方進行調(diào)解處理。

          通過以上五個步驟,企業(yè)可以遵循國家法律法規(guī)的要求,建立完整的合同評審流程,使合同更加規(guī)范、合法和有效,避免因合同管理不嚴而導(dǎo)致的各種風險和問題,保證企業(yè)運作的穩(wěn)定性和可持續(xù)性。

          總之,合同評審制度的完善和合同評審流程的規(guī)范是企業(yè)能夠在商業(yè)合作中保護自己的關(guān)鍵。企業(yè)通過建立一個合適的合同評審流程,可以使合同的審核、簽署以及執(zhí)行過程更加合規(guī)、規(guī)范和高效。

        合同評審制度3

          為規(guī)范產(chǎn)品合同的管理,提高合同簽約及履行的質(zhì)量,根據(jù)公司總經(jīng)理層要求,現(xiàn)就合同的簽訂及評審程序規(guī)定如下:

          一、合同的簽訂應(yīng)遵循以下原則

          1.所有的產(chǎn)品銷售、采購物資均需訂立合同,并通過合同評審,報公司領(lǐng)導(dǎo)批準后執(zhí)行。

          2.合同生效后在執(zhí)行過程中,發(fā)生用戶需要追加特求時,必須按規(guī)定進行評審。如沒有進行評審而造成的損失,對銷售、生產(chǎn)部門的直接當事者按損失比例的20 %進行扣罰,以此類推。

          3.銷售合同洽談過程中,應(yīng)明確技術(shù)、質(zhì)量要求(可另簽訂協(xié)議);如沒有標注清楚技術(shù)、質(zhì)量要求而造成的損失一律由直接責任者承擔。

          4.用戶如提出指定外購件,必須在合同中標注名稱及技術(shù)要求,并明確其產(chǎn)品質(zhì)量標準。

          5.合同在履行過程中如有變更特求項目,所有資料均以書面形式下發(fā)涉及部門和車間。任何部門或個人不得以口頭形式通知部門、車間。

          二、合同評審要求

          1.所有合同必須按公司頒發(fā)的合同評審管理程序執(zhí)行。

          2.合同評審前,應(yīng)準備下列文件資料:產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議、用戶特殊要求檔案、用戶選裝清單、用戶指定件的質(zhì)量承諾等,以供合同評審討論。

          三、合同評審的組織

          1.合同評審由職能部門牽頭組織進行會議評審,分管領(lǐng)導(dǎo)主持會議,生產(chǎn)(供應(yīng))、技術(shù)、質(zhì)量、財務(wù)等部門有關(guān)人員參加評審,財務(wù)部門作好評審記錄。2.參加合同評審會議的各相關(guān)部門負責人必須對需評審的合同進行認真審定。經(jīng)過評定,各方無異議通過評審的,由參加人員當場在合同評審表上簽字認可, 分管領(lǐng)導(dǎo)簽注同意的意見后,交由總經(jīng)理簽字方可加蓋公司的公章生效。3.在評審過程中,參評人員對條款有異議時,必須由職能部門有關(guān)人員負責答疑;當評審過程中,評審意見出現(xiàn)重大分歧時,由財務(wù)部門形成書面報告,報公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批或最終裁決。

          四、評審部門、人員及責任參加評審的部門:

          公司分管副總、銷售、生產(chǎn)(供應(yīng))、技術(shù)質(zhì)管部、財務(wù)價格部的`負責人及業(yè)務(wù)人員。

          銷售部(生產(chǎn)部供應(yīng)口):應(yīng)及時送審需簽約的合同,原則上所有合同應(yīng)在實際履行前評審?fù)戤。特殊情況的合同在事后立即組織補評審。

          采購部:應(yīng)審定合同內(nèi)容需要及時采購的原材料是否滿足生產(chǎn)部門的生產(chǎn)需求進行審定。

          生產(chǎn)部:按照產(chǎn)品技術(shù)工藝要求、對產(chǎn)品的產(chǎn)出(供應(yīng))日期交貨能力予以審核、確定;

          技術(shù)質(zhì)管部:對合同技術(shù)要求、技術(shù)標準予以審核、確定;對合同的質(zhì)量條款、供貨單位的資質(zhì)、驗收標準、售后服務(wù)以及質(zhì)量保證期限予以審核、確定; 財務(wù)價格部:負責對合同結(jié)算方式、付款期限、各類零部件價格及相關(guān)費用測定予以審核、確定。

          五、合同訂立、履行過程中資料的保存

          1.對已簽約的每一份合同原件,即雙方均已加蓋公章的生效合同(包括技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議、價格協(xié)議、用戶書面承諾資料、賒欠協(xié)議、劃帳協(xié)議以及用戶對合同數(shù)量、交貨期、價格、特求等方面要求變更的通知等所有具有法律效力和法律意義的資料)其中一份原件必須由財務(wù)部保管,其他部門均以復(fù)印件保存。 ⑴銷售、采購合同:合同蓋章生效前,由業(yè)務(wù)員個人妥善保管;合同蓋章生效后、出具開票單據(jù)前,業(yè)務(wù)人員應(yīng)將合同原件分別交銷售部、生產(chǎn)部(供應(yīng))及財務(wù)部專人保管,銷售部、生產(chǎn)部(供 應(yīng))、以及 財 務(wù) 部 必 須 建 立合同文 本的 臺帳,做 好 相 應(yīng)的記錄。財務(wù)部必須依法對照合同嚴格審核,并有專職人員審核后報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。⑵價格協(xié)議、劃帳協(xié)議、賒欠協(xié)議等應(yīng)將原件交財務(wù)價格部保管,并督促執(zhí)行。 ⑶因所需資料不能按規(guī)定歸檔的,相關(guān)業(yè)務(wù)員按扣罰50元/次處理。如因資料遺失致使公司受到經(jīng)濟損失的,將按損失金額的50%進行扣罰當事人。

          3.各部門應(yīng)根據(jù)各自需管理的資料,落實好具體保管人員,采取有效的措施,確保其保管資料的完整,以使提供查閱。

          合 同 審 批 會 簽 表 編號:

        合同評審制度4

          第一條 合同正式簽訂前,必須按規(guī)定上報領(lǐng)導(dǎo)審查批準后,方能正式簽訂。

          第二條 合同評審的要點是:

          (一)合同的合法性。包括:當事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力;合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本《制度》規(guī)定;權(quán)利、義務(wù)是否平等;訂約程序是否符合法律規(guī)定。

          (二)合同的嚴密性。包括:合同應(yīng)具備的條款是否齊全;當事人雙 方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。

          (三)合同的真實性。包括對方履行合同的`意愿是否誠懇,意思表示是否真實、一致。

          (四)合同的可行性。包括:當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預(yù)計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。

          第三條 根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要,合同還應(yīng)當或可以呈報上級主管機關(guān)批準、備案。

          第四條 合同的審批程序如下:

          (一)申報。各企業(yè)的法人委托人在授權(quán)范圍內(nèi)對外簽訂合同,應(yīng)事先填寫“合同簽訂申報表”(一式二份),報本公司的領(lǐng)導(dǎo)審查批準。(凡先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)口頭同意簽約的,簽約后需補辦手續(xù))。需報總經(jīng)理、董事長審批的,應(yīng)由該企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)簽署意見,隨合同初稿及有關(guān)資料、附件等,一并上報。

          (二)審核。對送審的合同,應(yīng)按本《制度》規(guī)定的審批權(quán)限,由主管人員或有關(guān)人員認真審閱,必要時可進行調(diào)查研究,最后作出:批準、不批準;通知申報單位補報材料或進一步談判(應(yīng)提出談判的具體要求和注意事項)。 主管人員在“申報表”上批寫意見后,“申報表”一份及合同初稿留底,另一份“申報表”連同其他材料發(fā)還申報單位,由承辦人按批準的意見辦理。 上述審批程序一般為1至2天,特殊情況,經(jīng)批準或授權(quán)的可不受審批程序的約束。

        合同評審制度5

          1.0目的

          通過對標書、合同(草案)或訂單進行評審,確保其內(nèi)容明確,并能準確理解用戶或發(fā)展商的要求,使合同得以順利履行。

          2.0適用范圍

          適用于本公司各類租賃和提供物業(yè)管理服務(wù)的標書、合同的草案及正常服務(wù)范圍以外的維修或安裝訂單及口頭訂單等的評審。

          3.0定義

          訂單:指對要求進行說明的.文件或記錄。

          4.0職責

          4.1總經(jīng)理主持并組織有關(guān)部門或人員對物業(yè)委托管理合同或標書等重大項目合同的評審。

          4.2房屋、電話租賃合同及其他一般性服務(wù)合同由合同涉及的部門負責人組織評審,公司主管負責人負責審批。

          4.3正常服務(wù)范圍以外的維修或安裝訂單由機電班長或訂單接收人進行評審。

          4.4合同評審記錄由辦公室負責保存。

          5.0工作程序

          5.1重大項目合同(如物業(yè)管理項目標書、物業(yè)委托管理合同等)的評審。

          5.1.1總經(jīng)理負責組織有關(guān)部門或人員通過與顧客了解接觸、溝通聯(lián)絡(luò)以及對市場的調(diào)查和分析來了解顧客的真實需要。

          5.1.2在投標或合同簽訂之前,總經(jīng)理主持召集專題會議,有關(guān)部門或人員對標書或合同草案內(nèi)容以及服務(wù)質(zhì)量標準等進行評審,確認本公司有能力達到用戶或發(fā)展商要求。

          5.1.3對合同的評審確保

          a)在簽訂合同之前,各項條款內(nèi)容明確、合理;

          b)公司具有滿足合同能力,與投標不一致的地方已得到解決;

          c)當合同變更時,應(yīng)重新評審,評審后更改的內(nèi)容及時準確傳達到有關(guān)部門o

          5.1.4各相關(guān)部門負責對合同涉及到本部門的內(nèi)容進行評審,并在《合同評審記錄》上填寫評審記錄,經(jīng)總經(jīng)理簽字確認。

          5.1.5 《合同評審記錄》由公司辦公室負責保存o

          5.2一般性服務(wù)合同(如業(yè)主公約或物業(yè)管理契約,房屋、攤位租賃及電話出租合同等)的評審。

          5.2.1在合同簽定之前,由合同簽訂部門負責人組織有關(guān)人員對合同的草案內(nèi)容進行評審。如合同有標準合同文本(通用范本),只需對標準合同文本進行評審,報公司主管負責人審批。

          5.2.2《合同評審記錄》由合同簽訂部門負責保存。

          5.3維修或安裝訂單的評審

          5.3.1以口頭或書面等方式出現(xiàn)的屬于正常服務(wù)范圍之外的維修或安裝訂單電主管或訂單接收人評審,或記錄后預(yù)約現(xiàn)場評審。

          5.3.2如用戶的要求內(nèi)容不明確時,由專業(yè)人員在現(xiàn)場進行評審并做出答復(fù),將結(jié)果記錄在《維修通知單》上。

          5.3.3上述評審記錄由管理處負責保存。

          5.4合同的修改

          5.4.1合同的雙方發(fā)現(xiàn)合同中存在需修改問題時,均有義務(wù)就待修改條款通知對方,并取得一致意見。修改后的合同要進行重新評審并做好評審記錄。

        合同評審制度6

          1.合同評審制度

          合同評審制度指的是一套有效的合同評審規(guī)則和程序,以確保合同所包含的各項條款均符合相關(guān)法律法規(guī),能夠?qū)崿F(xiàn)雙方的商業(yè)目的,并對各方的利益都有保障。

          1.1 建立合同評審制度

          制定合同評審制度可以幫助企業(yè)確保在各項業(yè)務(wù)活動中保護企業(yè)的利益。企業(yè)應(yīng)該根據(jù)實際情況,制定具體的合同評審制度,識別出可能存在的風險,并建立相應(yīng)的控制措施。

          1.2 審核合同條款

          在合同評審中,合同的各項條款應(yīng)該被細致地審核,以確保條款的合理性和合法性。審核的過程中要關(guān)注的重點包括:

          合同的執(zhí)行條款:確保合同中的執(zhí)行條款和雙方的商業(yè)目標相符,并且不違反任何相關(guān)的業(yè)務(wù)法規(guī)和法律法規(guī)。

          風險評估:評估合同的所有條款,以確保不會對任何一方造成財務(wù)上的損失或其他阻礙。

          保密性約定:確保有關(guān)商業(yè)秘密的保密性約定符合相關(guān)法規(guī),并且明確約定業(yè)務(wù)信息的保密措施。

          1.3 鎖定合同版本

          一旦確認合同條款并進行了必要的修改,就應(yīng)該制定一個可追溯、可證明的措施來確保最新版本的合同在所有階段都得到應(yīng)用。該措施包括使用版本控制工具來跟蹤合同的所有條款和所有修改點。同時,在合同簽署之前,要確保合同的`完整性和準確性。

          2.合同評審流程

          對于每一份合同,都應(yīng)該擁有一套明確的評審流程,包括可能的審批流程和所有必需的步驟,使得合同能夠被快速、準確地評審。整個合同評審流程需要包含以下基本環(huán)節(jié):

          2.1 合同評估

          在初步評估階段,要確認參與評審的所有用戶、評審的目的和評審的范圍。確認身份驗證,并檢查所有變更的位置。

          2.2 合同審核

          接下來,需要對合同進行審核,以確保所有的合同條款都符合商業(yè)目的和相關(guān)的法律法規(guī),不會引起任何法律爭議,以及能夠確保雙方利益都得到保障。

          2.3 合同修改

          合同評審存在必要的合同修改。合同評審員需要根據(jù)已經(jīng)的評審,修改合同的確認標題,并標記出修改和建議。

          2.4 合同批準

          對于所有合同修改,需要有經(jīng)過授權(quán)的人確認題頭,選擇批準或拒絕合同修復(fù)。這個步驟負責最后確認修改,以及確認審核結(jié)果。

          2.5 合同確認

          最后一步是合同確認。確認應(yīng)對最終修改的合同備份,以及審核結(jié)果的認可。

          3. 合同評審制度的重要性

          制定合同評審制度是企業(yè)管理的一項基本工作,其重要性體現(xiàn)在以下方面:

          3.1 避免風險

          通過合同評審,可以避免因法律、業(yè)務(wù)方面的失誤而造成的可能的風險。確保雙方的業(yè)務(wù)目標可以達到,可靠性和合理性都可以得到保證。

          3.2 管理合同

          有效的合同管理是企業(yè)供應(yīng)鏈和采購活動中最重要的一環(huán),并且也對其它商業(yè)活動至關(guān)重要。合同評審能夠幫助企業(yè)清楚理解所有合同內(nèi)容,并對合同所涉及的風險有預(yù)先的了解。

          3.3 提高效率

          合同評審可以幫助企業(yè)加速商業(yè)活動反應(yīng)的速度,以較短的時間審核所有合同內(nèi)容,并且能夠根據(jù)商業(yè)需求進行相應(yīng)的調(diào)整。

          總結(jié)

          無論是大企業(yè)還是小企業(yè),建立合同評審制度都是非常必要的,一個系統(tǒng)化的合同評審方案將可以幫助企業(yè)有效的管理所有商業(yè)合同、確保合同的合法性和合理性,并避免風險。雖然合同評審流程可能需要較大的投入,但長遠來看,這對于企業(yè)而言,是具有明顯的經(jīng)濟效益,值得投資和實施。

        合同評審制度7

          為規(guī)范合同管理,預(yù)防風險,在合同簽訂前實行評審制度。合同評審機構(gòu)設(shè)在總經(jīng)辦,組成人員包括董事長、總經(jīng)理、財務(wù)負責人、合同管理部負責人、銷售部負責人、生產(chǎn)部負責人。

          一、合同評審程序

          1、 合同承辦人或銷售部擬定合同草本及相關(guān)資料,合同管理部初審,再按流程送審;

          2、 特殊/重大合同,合同承辦人或合同管理部組織有關(guān)部門進行會審,并匯總各部門會審意見,交分管領(lǐng)導(dǎo)或合同談判人員繼續(xù)完善合同內(nèi)容,修改后報總經(jīng)理或董事長審批。

          4、合同管理部將合同評審表歸入該合同檔案。

          二、評審內(nèi)容

          1、合同管理部需評審重點

          A、簽訂合同前必須嚴格審查對方當事人的主體資格。

          1對法人必須審查原件或者蓋有工商行政管理局復(fù)印專用章的公司法人營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照的副本復(fù)印件。

          2對非法人經(jīng)濟組織,應(yīng)當審查其是否按法律規(guī)定登記并領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照。對分支機構(gòu)或是事業(yè)單位和社會團體設(shè)立的經(jīng)營單位,除審查其經(jīng)營范圍外,還應(yīng)同時審查其所從屬的法人主體資格。

          3對外方當事人的資格審查,應(yīng)調(diào)查清楚其地位和性質(zhì)、公司或組織是否合法存在、法定名稱、地址、法定代表人姓名、國籍及公司或組織注冊地。

          B、簽訂合同前需要審查代理人的代理身份和代理資格。

          1代理人職務(wù)資格證明及個人身份證;

          2被代理人簽發(fā)的授權(quán)委托書;

          3代理行為是否超越了代理權(quán)限或代理權(quán)是否超出了代理期○

          限。

          C、簽訂合同前,必須認真審查對方當事人的履約能力。對方當事人在合同中負有提供專業(yè)性較強的勞務(wù)、服務(wù)項目或限制經(jīng)營項目等義務(wù)時,應(yīng)當要求對方當事人提供由政府法定機構(gòu)頒發(fā)的經(jīng)營許可證或資質(zhì)等級證書等證明。

          D、簽訂合同前,應(yīng)當仔細審查對方當事人提供的'有關(guān)證明資料,必要時應(yīng)到簽發(fā)部門進行驗證或進行實地考察,以防對方當事人偽造或變造證明材料。對方當事人提供的各種證明資料中所使用的當事人名稱、印章等內(nèi)容必須完全一致。

          2、財務(wù)部門需評審重點:

          (1)、明確付款方式

          (2)、提供真實、有效、合法的發(fā)票

         。3)、原則上以先提供發(fā)票后付款,如特殊情況,收款方需按收款金額開具加蓋財務(wù)專用章的收據(jù)進行收款

         。4)、財務(wù)在付款時,開出的支票需對應(yīng)發(fā)票上的單位和合同單位一致

         。5)、是否載明合同單位的開戶行及賬號

          (6)、合同的計價原則是否明確,合同款項支付原則是否明確(含履約保證金、進度款支付、結(jié)算款支付、質(zhì)保金等)

          3、生產(chǎn)部需評審重點

          (1)、確定合同報價所含工作事項、工作內(nèi)容及計算規(guī)則

         。2)、明確款項支付流程和時間節(jié)點

         。3)、明確安全管理、質(zhì)量管理規(guī)則,驗收要求及處罰辦法

         。4)、材料合同的報價(三家以上)比對表、質(zhì)量標準、運輸方式、計量規(guī)則及要求

         。5)、合同中質(zhì)量安全標準能否滿足或達到

          (6)、公司資質(zhì)能否滿足承包范圍要求

         。7)、能否按期完成

         。8)、違約責任是否對等

         。9)、合同標的物是否明確(含工作范圍、工作內(nèi)容等)

          4、下列資料不能作為主體資格和履約能力的證明資料,但可歸入合同檔案保存,以備考查。

          名片;單位簡介;各類廣告、宣傳資料;各類電話、手機號碼等通訊工具號碼;對方當事人提供的未經(jīng)我方合同承辦人見證而復(fù)制的或未與原件核;對無異的復(fù)印資料。

          三、特殊/重大合同的適用范圍

          簽訂的下列合同,視為重大合同:

          訂立價款在一百萬元以上的合同;投資、聯(lián)營的合同;涉外合同;合同承辦人認為需可行性審查的其他合同。

          四、特殊/重大合同評審的附加程序

          1、簽訂特殊/重大合同,應(yīng)當及時進行可行性審查。合同的可行性審查由合同管理

          部組織有關(guān)部門以會簽的形式進行;也可以通過召開有關(guān)部門負責人會議的形式進行。

          2、簽訂特殊/重大合同,應(yīng)當進行合法性審查。合同的合法性審查,由合同承辦人按其隸屬關(guān)系,送交分管領(lǐng)導(dǎo)和合同管理部進行合法性審查。

        合同評審制度8

          一、 目的:

          為準確理解客戶要求,對每份合同和訂單進行評審,確保合同的有效履行和滿足客戶要求,特制定本制度。 二、 適用范圍

          適用于營銷中心所屬各銷售部和銷售管理部所有產(chǎn)品的合同和訂單的評審。 三、職責

          1、營銷管理部:負責組織合同和訂單的評審。 2、各銷售部經(jīng)理:負責合同評審的填寫。

          3、營銷中心總經(jīng)理:負責合同評審的審核和一般合同評審的審批。 4、合同管理員:負責合同評審記錄和合同保存,并跟進合同評審后的執(zhí)行。 5、總經(jīng)理:負責重大合同和特殊合同評審的審批。

          6、各相關(guān)部門:負責參與合同評審,并對合同中涉及到本部門職責范圍內(nèi)的工作負責。 四、定義

          合同評審是指:接到客戶訂單以后,為了確認能夠保質(zhì)保量地完成訂單,對生產(chǎn)能力和物料進行確認,消除生產(chǎn)過程中的不確定因素,避免因生產(chǎn)過程中出現(xiàn)解決不了的問題而影響產(chǎn)品質(zhì)量和交貨時間的一項活動。 五、合同評審的相關(guān)規(guī)定及流程 1、合同評審的分類:

          A、口頭訂單或電話通知訂單。B、一般合同:有書面合同、傳真。

          C、特殊合同: 指根據(jù)客戶的要求,產(chǎn)品需進行更改或需設(shè)計、開發(fā)的新產(chǎn)品。 D、重大合同:指承包線合同或單次外賣金額在50萬以上的銷售合同。

          2、合同評審的時機:在客戶意向達成后或草案簽訂之后,正式合同文本簽訂之前。 3、合同評審的內(nèi)容:

          3.1、產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、技術(shù)及質(zhì)量要求以及客戶的特殊要求是否已明確。

          3.2、數(shù)量、交貨日期、價格、交付方式、結(jié)算方式、爭端處理應(yīng)有明確的文字說明并已理解 3.3、對合同附件,如客戶的特殊要求、有關(guān)標準、生產(chǎn)條件、技術(shù)能力能否滿足合同要求進行評審。 3.4、對客戶提出的質(zhì)量管理體系的要求應(yīng)進行評審,并滿足其要求。 3.5、合同應(yīng)符合法律、法規(guī)和有關(guān)政策的.規(guī)定。

          3.6、必須滿足客的戶所有要求,同時對任何與客戶要求不一致的地方要求得到解決。 4、合同評審的方法:

          4.1、口頭訂單或電話訂單的評審:

          口頭合同或電話訂單由銷售部業(yè)務(wù)員直接填寫《客戶訂貨電話記錄》,明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、包裝要求、質(zhì)量及交貨期要求,交各銷售部經(jīng)理簽字,作為合同評審的依據(jù)。 4.2、一般合同的評審:

          對于一般國內(nèi)客戶,由各銷售部經(jīng)理與生產(chǎn)部經(jīng)理(或生產(chǎn)廠長)直接進行合同評審,主要評審產(chǎn)

          品的生產(chǎn)能力、檢驗標準、交貨日期等是否能夠滿足客戶要求。在確保能夠滿足顧客要求的前提下,將評審結(jié)果記錄在《銷售合同評審表》里,評審?fù)ㄟ^后,交營銷中心總經(jīng)理確認簽署意見后即可生效。

          4.3、特殊合同及重大合同的評審:

          4.3.1、國外及國內(nèi)特殊合同、重大合同的評審須由各銷售部經(jīng)理組織計劃、采購、工程中心、財務(wù)等

          相關(guān)部門負責人以會議的形式進行評審,對顧客的特殊要求在評審過程中進行討論,商定措施,合同評審?fù)夂,由參加會議人員在評審表上簽字,并由銷售部組織人員填寫《銷售合同評審記錄》匯總各部門會審意見后交營銷中心總經(jīng)理簽署意見,并報總經(jīng)理批準實施,確保在規(guī)定的期限內(nèi)達到顧客的期望。

          4.3.2、如銷售部業(yè)務(wù)員遇到屬新產(chǎn)品或老產(chǎn)品需改變結(jié)構(gòu)、性能等時,先由工程中心參與和客戶商談

          技術(shù)協(xié)議等,然后按4.3.1條款進行合同評審。

          4.4、 合同評審?fù)ㄟ^后,由各銷售部經(jīng)理直接將合同的所有要求和參數(shù),以《業(yè)務(wù)通知單》的形式通知

          到銷售管理部合同管理員,由合同管理員通過K3系統(tǒng),以《銷售訂單》的形式一份下達給生產(chǎn)計劃、采購部、財務(wù)部、質(zhì)檢部等相關(guān)部門。 5、合同變更、修改:

          5.1、當顧客在合同簽訂后又提出變更或修改的要求,可與顧客簽訂《合同補充的協(xié)議》;如變更量大,

          可重新簽訂合同。

          5.2、合同不管是補充還是重簽,均應(yīng)重新進行合同評審,評審審批后由營銷管理部及時將變更后的要

          求傳遞到有關(guān)職能部門。

          5.3、如因特殊情況延誤交貨期,由各銷售部經(jīng)理負責將情況與顧客溝通、協(xié)商,請求諒解,并告之變

          更后的發(fā)貨時間。 6、合同評審流程圖:

          六、相關(guān)記錄表格

          1、《客戶訂貨電話記錄》——————詳見后附表格 2、《銷售合同評審表》——————詳見后附表格

          3、《業(yè)務(wù)通知單》——————源自《與顧客有關(guān)的過程控制程序》后的附表 4、《合同補充的協(xié)議》——————詳見后附表格

          5、《銷售訂單》——————源自《與顧客有關(guān)的過程控制程序》后的附表

          廣東新勁剛超硬材料有限公司

          審 批/日期: 企管部

          客戶訂貨電話記錄

          銷售合同評審表

          業(yè)務(wù)通知單

          NO.:

          接單日期: 年月日 客戶:聯(lián)系人及電話:

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